為加強國資企業(yè)內(nèi)部審計工作,強化企業(yè)內(nèi)控管理。10月28日上午,市審計局內(nèi)部審計監(jiān)督科科長唐輝帶隊,對高開司內(nèi)部審計工作進行了督查。
會上,公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理王羥全面介紹了公司貫徹執(zhí)行政策法規(guī)和審計工作開展情況、審計工作存在的困難以及下步工作打算,與會人員就共同關(guān)心的內(nèi)審有關(guān)問題進行了探討和交流。
在認真聽取大家發(fā)言,并對我司內(nèi)審資料進行檢查核對后,唐輝科長作了講話。首先充分肯定了高開司在內(nèi)部審計工作中所取得的成效。高開司內(nèi)設(shè)的審計法務部,認真按照國家有關(guān)規(guī)定和本單位的需求,履行了內(nèi)審工作職責,在財務收支審計、工程項目審計、配合開展專項審計及審計調(diào)查、合同監(jiān)管等方面取得了較好的成績。另外,他強調(diào)要重視公司內(nèi)部審計工作的開展,強化問題導向,找準內(nèi)審著力點,結(jié)合十八大以來相關(guān)規(guī)章制度、八項規(guī)定及巡查制度,比對事項提前診斷,進行糾錯。對下一步工作,一是要重視審計人員的培訓工作,開拓審計人員眼界,學習內(nèi)審技巧;二是要加強審計專業(yè)力量配備,合理利用第三方社會中介機構(gòu)力量,對其提供的審計成果文件做到風險把控;三是推動內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化,修訂完善制度辦法并狠抓落實;四是加大對項目、投資、財務、企業(yè)負責人經(jīng)濟責任等方面的審計監(jiān)督,公司財務部對下屬公司要定期開展稽查工作。
市審計局四級調(diào)研員李仕貴出席會議并指導。高開司班子成員、黨委辦、辦公室、財務部、審計法務部、運營管理部、工程養(yǎng)護部、監(jiān)事會辦公室負責人參加會議。(審計法務部)